职位要求
职责描述:
1、组织搭建公司内审体系:包括集团内部审计制度、流程和标准。
2、拟定审计方案,组织并实施内部审计工作。
3、负责审计过程中与各部门的协调和沟通。
4、完成采购、销售、生产成本、工程等专项数据核查,出具内部审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议并负责对审计结果提出可行性的改善建议。
5、监督检查财务预算的执行情况及审计结果的落实。
6、处理举报投诉,调查舞弊、资产侵占等违规行为,推动问责机制。
7、完成上级领导安排的其他任务。
任职要求:
1、35-40岁,全日制本科及以上学历,会计、审计、财务相关专业,持有CPA/CIA/证书、审计专业技术资格证书者优先。
2、熟悉国家财务、税务、审计等法律法规,熟练操作各种财务数据分析软件。
3、3-5年大型企业内审相关工作经验,有生产类、钢铁类、工程类企业工作经验者优先。
4、遵纪守法,品行端正,有保密意识和职业素养。
5、具备良好的沟通、组织、协调的能力。
6、具有抗压能力,能适应长时间出差(出差地:新疆喀什、新疆巴州、四川攀枝花)。